Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0151/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 22.5.2014 | 163,80 EUR s DPH |
DFB0152/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 26.5.2014 | 116,11 EUR s DPH |
DFB0153/14 | Lichting -Drahomír Meravý | 29.5.2014 | 190,00 EUR s DPH |
DFB0148/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 19.5.2014 | 49,04 EUR s DPH |
DFB0139/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 12.5.2014 | 567,98 EUR s DPH |
DFB0140/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 12.5.2014 | 223,01 EUR s DPH |
DFB0141/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 12.5.2014 | 196,87 EUR s DPH |
DFB0142/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 12.5.2014 | 520,42 EUR s DPH |
DFB0143/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 14.5.2014 | 151,78 EUR s DPH |
DFB0144/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 14.5.2014 | 52,63 EUR s DPH |
DFB0145/14 | MIP TN | 14.5.2014 | 69,53 EUR s DPH |
DFB0146/14 | ILLE-Papier-Service SK spol. s.r.o. | 19.5.2014 | 160,63 EUR s DPH |
DFB0147/14 | Jumas Trade s.r.o. | 19.5.2014 | 831,17 EUR s DPH |
DFB0133/14 | Jumas Trade s.r.o. | 6.5.2014 | 745,27 EUR s DPH |
DFB0134/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 6.5.2014 | 125,66 EUR s DPH |
DFB0135/14 | Slovak Telecom a.s. | 7.5.2014 | 76,62 EUR s DPH |
DFB0136/14 | Marius Pedersen a.s., | 7.5.2014 | 219,48 EUR s DPH |
DFB0137/14 | Slovak Telecom a.s. | 12.5.2014 | 19,66 EUR s DPH |
DFB0138/14 | Slovak Telecom a.s. | 12.5.2014 | 10,43 EUR s DPH |
DFB0131/14 | Slovenský plyn.priemysel | 5.5.2014 | 2 548,00 EUR s DPH |