Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0258/14 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 8.9.2014 2 611,28 EUR s DPH
DFB0255/14 I.M.D.K. BA s.r.o. 3.9.2014 157,36 EUR s DPH
DFB0251/14 MENHERT Pekáreň, s. r. o. 2.9.2014 49,25 EUR s DPH
DFB0252/14 ATC-JR, s.r.o. 2.9.2014 540,86 EUR s DPH
DFB0253/14 Jumas Trade s.r.o. 2.9.2014 972,54 EUR s DPH
DFB0254/14 Mgr.Eva Ďurikovičová 2.9.2014 1 118,34 EUR s DPH
DFB0250/14 MAGNA E.A. s.r.o. 2.9.2014 1 258,75 EUR s DPH
DFB0247/14 Slovenský plyn.priemysel 2.9.2014 2 548,00 EUR s DPH
DFB0248/14 Dusan VRANAK 2.9.2014 69,20 EUR s DPH
DFB0249/14 I.M.D.K. BA s.r.o. 2.9.2014 197,64 EUR s DPH
DFB0243/14 Ryba Žilina spol. s.r.o. 26.8.2014 176,83 EUR s DPH
DFB0244/14 AG FOODS SK s.r.o. 26.8.2014 157,43 EUR s DPH
DFB0245/14 MABONEX Slovakia,s.r.o 28.8.2014 560,70 EUR s DPH
DFB0246/14 Jumas Trade s.r.o. 28.8.2014 935,54 EUR s DPH
DFB0241/14 MABONEX Slovakia,s.r.o 14.8.2014 509,56 EUR s DPH
DFB0242/14 Jumas Trade s.r.o. 14.8.2014 905,89 EUR s DPH
DFB0236/14 Slovak Telecom a.s. 12.8.2014 7,79 EUR s DPH
DFB0237/14 Slovak Telecom a.s. 12.8.2014 62,56 EUR s DPH
DFB0238/14 Ivan Jánošík ml. Oprava a servis aut. pračiek 12.8.2014 89,00 EUR s DPH
DFB0239/14 I.M.D.K. BA s.r.o. 12.8.2014 171,73 EUR s DPH