Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0172/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.6.2014 | 7,93 EUR s DPH |
DFB0173/14 | Jumas Trade s.r.o. | 10.6.2014 | 642,02 EUR s DPH |
DFB0174/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 10.6.2014 | 74,72 EUR s DPH |
DFB0175/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 12.6.2014 | 427,67 EUR s DPH |
DFB0176/14 | Dalibor Jakal Satstar | 13.6.2014 | 91,50 EUR s DPH |
DFB0168/14 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 5.6.2014 | 36,60 EUR s DPH |
DFB0169/14 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 5.6.2014 | 84,60 EUR s DPH |
DFB0170/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.6.2014 | 61,62 EUR s DPH |
DFB0171/14 | Slovak Telecom a.s. | 9.6.2014 | 20,74 EUR s DPH |
DFB0164/14 | I.M.D.K. BA s.r.o. | 3.6.2014 | 202,39 EUR s DPH |
DFB0163/14 | Jumas Trade s.r.o. | 3.6.2014 | 873,83 EUR s DPH |
DFB0167/14 | Marius Pedersen a.s., | 5.6.2014 | 274,34 EUR s DPH |
DFB0162/14 | Kinekus s.r.o. | 2.6.2014 | 312,28 EUR s DPH |
DFB0165/14 | FLORA Polnohospod.druzst. | 3.6.2014 | 117,49 EUR s DPH |
DFB0166/14 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 4.6.2014 | 960,24 EUR s DPH |
DFB0160/14 | Slovenský plyn.priemysel | 2.6.2014 | 2 548,00 EUR s DPH |
DFB0161/14 | MAGNA E.A. s.r.o. | 2.6.2014 | 1 245,66 EUR s DPH |
DFB0154/14 | AG FOODS SK s.r.o. | 30.5.2014 | 101,40 EUR s DPH |
DFB0159/14 | EKO LOG s.r.o. | 29.5.2014 | 16,14 EUR s DPH |
DFB0155/14 | Lichting -Drahomír Meravý | 29.5.2014 | 600,00 EUR s DPH |