Faktúry
Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
DFB0148/13
|
Orange Slovensko a.s. |
27.5.2013 |
52,96 EUR s DPH |
DFB0147/13
|
JANEK s.r.o |
24.5.2013 |
38,88 EUR s DPH |
DFB0144/13
|
JANEK s.r.o |
20.5.2013 |
38,88 EUR s DPH |
DFB0145/13
|
Jumas Trade s.r.o. |
22.5.2013 |
645,35 EUR s DPH |
DFB0146/13
|
I.M.D.K. Pekáreň |
22.5.2013 |
155,68 EUR s DPH |
DFB0142/13
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
15.5.2013 |
179,95 EUR s DPH |
DFB0143/13
|
IG-GASTRO s.r.o. |
16.5.2013 |
76,50 EUR s DPH |
DFB0141/13
|
MABONEX Slovakia,s.r.o |
15.5.2013 |
14,82 EUR s DPH |
DFB0140/13
|
Ryba Žilina spol. s.r.o. |
15.5.2013 |
32,38 EUR s DPH |
DFB0136/13
|
Slovak Telecom a.s. |
10.5.2013 |
122,86 EUR s DPH |
DFB0137/13
|
I.M.D.K. Pekáreň |
13.5.2013 |
157,97 EUR s DPH |
DFB0138/13
|
MABONEX Slovakia,s.r.o |
13.5.2013 |
707,61 EUR s DPH |
DFB0139/13
|
Jumas Trade s.r.o. |
13.5.2013 |
952,60 EUR s DPH |
DFB0132/13
|
Mgr.Eva Ďurikovičová |
7.5.2013 |
1 011,15 EUR s DPH |
DFB0133/13
|
RELIA |
9.5.2013 |
16,50 EUR s DPH |
DFB0134/13
|
Marius Pedersen a.s., |
9.5.2013 |
219,48 EUR s DPH |
DFB0135/13
|
MAGNA E.A. |
10.5.2013 |
1 411,10 EUR s DPH |
DFB0127/13
|
I.M.D.K. Pekáreň |
3.5.2013 |
182,83 EUR s DPH |
DFB0128/13
|
JANEK s.r.o |
3.5.2013 |
38,88 EUR s DPH |
DFB0129/13
|
Slovenský plyn.priemysel |
3.5.2013 |
2 717,00 EUR s DPH |