Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0082/13 | ATC-JR, s.r.o. | 22.3.2013 | 95,00 EUR s DPH |
DFB0083/13 | MABONEX SLOVAKIA | 25.3.2013 | 599,64 EUR s DPH |
DFB0084/13 | MABONEX SLOVAKIA | 25.3.2013 | 27,42 EUR s DPH |
DFB0085/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 25.3.2013 | 75,71 EUR s DPH |
DFB0081/13 | Jumas Trade s.r.o. | 22.3.2013 | 866,72 EUR s DPH |
DFB0074/13 | TELESYS SLOVAKIA s.r.o. | 14.3.2013 | 356,78 EUR s DPH |
DFB0075/13 | MABONEX SLOVAKIA | 19.3.2013 | 660,63 EUR s DPH |
DFB0076/13 | Atila Losonszký | 19.3.2013 | 80,00 EUR s DPH |
DFB0077/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 19.3.2013 | 52,97 EUR s DPH |
DFB0078/13 | ATC-JR, s.r.o. | 19.3.2013 | 618,66 EUR s DPH |
DFB0079/13 | JANEK s.r.o | 19.3.2013 | 38,88 EUR s DPH |
DFB0080/13 | I.M.D.K. Pekáreň | 22.3.2013 | 154,46 EUR s DPH |
DFB0068/13 | Marius Pedersen a.s., | 8.3.2013 | 219,48 EUR s DPH |
DFB0069/13 | I.M.D.K. Pekáreň | 12.3.2013 | 161,51 EUR s DPH |
DFB0070/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 1.3.2013 | 86,34 EUR s DPH |
DFB0071/13 | Slovenský plyn.priemysel | 4.3.2013 | 2 717,00 EUR s DPH |
DFB0072/13 | AUTODIELŇA Miroslav Prekop | 1.3.2013 | 95,76 EUR s DPH |
DFB0073/13 | TORBIA, s.r.o. | 1.3.2013 | 708,16 EUR s DPH |
DFB0066/13 | Kinekus s.r.o. | 7.3.2013 | 202,86 EUR s DPH |
DFB0067/13 | JANEK s.r.o | 8.3.2013 | 38,88 EUR s DPH |