Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0417/19 DOXX - Stravné lístky, s.r.o 20.9.2019 1 269,88 EUR s DPH
DFB0419/19 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 24.9.2019 40,00 EUR s DPH
DFB0420/19 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 24.9.2019 500,00 EUR s DPH
DFB0407/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 13.9.2019 150,85 EUR s DPH
DFB0408/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 16.9.2019 146,83 EUR s DPH
DFB0409/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 16.9.2019 148,32 EUR s DPH
DFB0410/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.9.2019 48,99 EUR s DPH
DFB0411/19 TRICUS s.r.o. 18.9.2019 263,54 EUR s DPH
DFB0412/19 AG FOODS SK s.r.o. 19.9.2019 153,09 EUR s DPH
DFB0413/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 20.9.2019 324,95 EUR s DPH
DFB0383/19 Damedis s.r.o. 9.9.2019 129,60 EUR s DPH
DFB0403/19 MAGNA 11.9.2019 295,81 EUR s DPH
DFB0404/19 LOSONSKY Atila 12.9.2019 80,00 EUR s DPH
DFB0405/19 I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o 12.9.2019 217,98 EUR s DPH
DFB0406/19 Jumäs Trade s.r.o. 12.9.2019 421,48 EUR s DPH
DFB0396/19 Slovak Telecom, a. s. 6.9.2019 26,70 EUR s DPH
DFB0397/19 INTA s.r.o. 9.9.2019 28,80 EUR s DPH
DFB0398/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 9.9.2019 66,44 EUR s DPH
DFB0399/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 9.9.2019 42,27 EUR s DPH
DFB0400/19 Slovak Telecom, a. s. 9.9.2019 45,91 EUR s DPH