Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0168/19 Medplus s.r.o. 25.4.2019 541,06 EUR s DPH
DFB0161/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 17.4.2019 157,27 EUR s DPH
DFB0162/19 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 17.4.2019 40,00 EUR s DPH
DFB0163/19 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 17.4.2019 500,00 EUR s DPH
DFB0158/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 15.4.2019 211,64 EUR s DPH
DFB0159/19 MIP TN ,s.r.o.,Štefánikova 12, Trenčín 15.4.2019 189,43 EUR s DPH
DFB0160/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 17.4.2019 339,72 EUR s DPH
DFB0155/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 12.4.2019 119,00 EUR s DPH
DFB0156/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 12.4.2019 28,91 EUR s DPH
DFB0157/19 Jumäs Trade s.r.o. 12.4.2019 540,86 EUR s DPH
DFB0150/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 10.4.2019 62,76 EUR s DPH
DFB0151/19 Slovak Telekom 10.4.2019 16,51 EUR s DPH
DFB0152/19 Slovak Telekom 10.4.2019 32,95 EUR s DPH
DFB0154/19 I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o 12.4.2019 230,46 EUR s DPH
DFB0147/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 8.4.2019 33,08 EUR s DPH
DFB0148/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 8.4.2019 33,76 EUR s DPH
DFB0149/19 INTA s.r.o. 8.4.2019 38,40 EUR s DPH
DFB0144/19 tnTEL, s. r. o. Trenčín 8.4.2019 1 153,49 EUR s DPH
DFB0145/19 Slovak Telekom 8.4.2019 41,14 EUR s DPH
DFB0146/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 8.4.2019 244,03 EUR s DPH