Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0122/19 EKO LOG s.r.o. 25.3.2019 31,06 EUR s DPH
DFB0117/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 20.3.2019 497,00 EUR s DPH
DFB0114/19 INTA s.r.o. 18.3.2019 38,40 EUR s DPH
DFB0115/19 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 18.3.2019 500,00 EUR s DPH
DFB0116/19 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 18.3.2019 40,00 EUR s DPH
DFB0111/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 15.3.2019 132,54 EUR s DPH
DFB0110/19 MAGNA 14.3.2019 119,78 EUR s DPH
DFB0113/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 18.3.2019 47,32 EUR s DPH
DFB0112/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 15.3.2019 54,72 EUR s DPH
DFB0105/19 Jumäs Trade s.r.o. 12.3.2019 485,94 EUR s DPH
DFB0106/19 Pekáreň PODHORIE s.r.o. 12.3.2019 86,43 EUR s DPH
DFB0107/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 12.3.2019 26,40 EUR s DPH
DFB0108/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 13.3.2019 63,83 EUR s DPH
DFB0109/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 13.3.2019 419,46 EUR s DPH
DFB0103/19 LOSONSKY Atila 12.3.2019 80,00 EUR s DPH
DFB0104/19 I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o 12.3.2019 75,72 EUR s DPH
DFB0100/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 8.3.2019 7,68 EUR s DPH
DFB0101/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 8.3.2019 8,30 EUR s DPH
DFB0099/19 MABONEX Slovakia s.r.o. 8.3.2019 108,71 EUR s DPH
DFB0102/19 Slovak Telecom, a. s. 8.3.2019 18,77 EUR s DPH