Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0370/17 I.M.D.K. pekáreň TN s.r.o. 13.9.2017 270,86 EUR s DPH
DFB0369/17 Slovak Telecom, a. s. 13.9.2017 21,61 EUR s DPH
DFB0365/17 DEMIFOOD s.r.o. 8.9.2017 22,56 EUR s DPH
DFB0366/17 ILLE-Papier-Service SK spol. s r.o. 8.9.2017 171,00 EUR s DPH
DFB0363/17 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 8.9.2017 151,33 EUR s DPH
DFB0362/17 Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. 8.9.2017 1 771,48 EUR s DPH
DFB0364/17 TORBIA spol. s.r.o. 8.9.2017 703,38 EUR s DPH
DFB0361/17 MARIUS PEDERSEN 8.9.2017 274,34 EUR s DPH
DFB0359/17 MABONEX Slovakia s.r.o. 6.9.2017 63,61 EUR s DPH
DFB0360/17 Slovak Telecom, a. s. 6.9.2017 55,94 EUR s DPH
DFB0355/17 MAGNA 4.9.2017 959,40 EUR s DPH
DFB0356/17 SLOV. PLYNAREN. PRIEMYSEL 4.9.2017 1 156,00 EUR s DPH
DFB0357/17 MABONEX Slovakia s.r.o. 6.9.2017 786,67 EUR s DPH
DFB0358/17 MABONEX Slovakia s.r.o. 6.9.2017 31,07 EUR s DPH
DFB0354/17 Jumäs Trade s.r.o. 4.9.2017 655,69 EUR s DPH
DFB0353/17 Jumäs Trade s.r.o. 4.9.2017 489,27 EUR s DPH
DFB0352/17 DEMIFOOD s.r.o. 4.9.2017 83,86 EUR s DPH
DFB0317/17 Slovak Telecom, a. s. 7.8.2017 38,82 EUR s DPH
DFB0351/17 DOXX - Stravné lístky, s.r.o 31.8.2017 1 019,98 EUR s DPH
DFB0348/17 DEMIFOOD s.r.o. 30.8.2017 71,15 EUR s DPH