Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0203/13 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 8.7.2013 | 121,84 EUR s DPH |
DFB0204/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.7.2013 | 1,06 EUR s DPH |
DFB0205/13 | Slovak Telecom a.s. | 10.7.2013 | 47,40 EUR s DPH |
DFB0197/13 | Ing.Mojžiš Miroslav | 3.7.2013 | 166,30 EUR s DPH |
DFB0198/13 | Pečivárne Lipt.Hrádok s.r.o.,Liptovská porúbka 347 | 3.7.2013 | 99,42 EUR s DPH |
DFB0199/13 | Marius Pedersen a.s., | 4.7.2013 | 219,48 EUR s DPH |
DFB0194/13 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 2.7.2013 | 655,87 EUR s DPH |
DFB0195/13 | MAGNA E.A. s.r.o. | 2.7.2013 | 1 411,10 EUR s DPH |
DFB0196/13 | Slovenský plyn.priemysel | 2.7.2013 | 2 717,00 EUR s DPH |
DFB0188/13 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 27.6.2013 | 56,38 EUR s DPH |
DFB0189/13 | I.M.D.K. Pekáreň | 27.6.2013 | 185,40 EUR s DPH |
DFB0190/13 | Medplus s.r.o. | 28.6.2013 | 0,43 EUR s DPH |
DFB0191/13 | Orange Slovensko a.s. | 2.7.2013 | 42,55 EUR s DPH |
DFB0192/13 | Jumas Trade s.r.o. | 2.7.2013 | 1 580,89 EUR s DPH |
DFB0193/13 | I.M.D.K. Pekáreň | 2.7.2013 | 188,56 EUR s DPH |
DFB0184/13 | tnTEL, s.r.o. | 21.6.2013 | 70,49 EUR s DPH |
DFB0185/13 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 24.6.2013 | 389,76 EUR s DPH |
DFB0187/13 | ATC-JR, s.r.o. | 24.6.2013 | 365,98 EUR s DPH |
DFB0180/13 | MABONEX Slovakia,s.r.o | 12.6.2013 | 410,51 EUR s DPH |
DFB0181/13 | JANEK s.r.o | 14.6.2013 | 38,88 EUR s DPH |