Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
DFB0203/13 TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST 8.7.2013 121,84 EUR s DPH
DFB0204/13 Slovak Telecom a.s. 10.7.2013 1,06 EUR s DPH
DFB0205/13 Slovak Telecom a.s. 10.7.2013 47,40 EUR s DPH
DFB0197/13 Ing.Mojžiš Miroslav 3.7.2013 166,30 EUR s DPH
DFB0198/13 Pečivárne Lipt.Hrádok s.r.o.,Liptovská porúbka 347 3.7.2013 99,42 EUR s DPH
DFB0199/13 Marius Pedersen a.s., 4.7.2013 219,48 EUR s DPH
DFB0194/13 MABONEX Slovakia,s.r.o 2.7.2013 655,87 EUR s DPH
DFB0195/13 MAGNA E.A. s.r.o. 2.7.2013 1 411,10 EUR s DPH
DFB0196/13 Slovenský plyn.priemysel 2.7.2013 2 717,00 EUR s DPH
DFB0188/13 Ryba Žilina spol. s.r.o. 27.6.2013 56,38 EUR s DPH
DFB0189/13 I.M.D.K. Pekáreň 27.6.2013 185,40 EUR s DPH
DFB0190/13 Medplus s.r.o. 28.6.2013 0,43 EUR s DPH
DFB0191/13 Orange Slovensko a.s. 2.7.2013 42,55 EUR s DPH
DFB0192/13 Jumas Trade s.r.o. 2.7.2013 1 580,89 EUR s DPH
DFB0193/13 I.M.D.K. Pekáreň 2.7.2013 188,56 EUR s DPH
DFB0184/13 tnTEL, s.r.o. 21.6.2013 70,49 EUR s DPH
DFB0185/13 MABONEX Slovakia,s.r.o 24.6.2013 389,76 EUR s DPH
DFB0187/13 ATC-JR, s.r.o. 24.6.2013 365,98 EUR s DPH
DFB0180/13 MABONEX Slovakia,s.r.o 12.6.2013 410,51 EUR s DPH
DFB0181/13 JANEK s.r.o 14.6.2013 38,88 EUR s DPH