Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
---|---|---|---|
DFB0018/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 13.1.2012 | 153,46 EUR s DPH |
DFB0010/12 | Zapadosl.energ.zavody | 13.1.2012 | 435,75 EUR s DPH |
DFB0011/12 | Slovenský plyn.priemysel | 3.1.2012 | 2 205,00 EUR s DPH |
DFB0012/12 | NAY | 3.1.2012 | 818,00 EUR s DPH |
DFB0013/12 | NAY | 3.1.2012 | 149,00 EUR s DPH |
DFB0008/12 | JANEK s.r.o | 9.1.2012 | 30,24 EUR s DPH |
DFB0009/12 | Slovak Telecom a.s. | 9.1.2012 | 150,26 EUR s DPH |
DFB0004/12 | TRENC.VODOHOSP.SPOLOCNOST | 3.1.2012 | 124,74 EUR s DPH |
DFB0005/12 | I.M.D.K. Pekáreň | 3.1.2012 | 164,22 EUR s DPH |
DFB0006/12 | MENHERT Pekáreň, s. r. o. | 3.1.2012 | 76,99 EUR s DPH |
DFB0007/12 | Marius Pedersen a.s., | 9.1.2012 | 274,34 EUR s DPH |
DFB0001/12 | Ryba Žilina spol. s.r.o. | 29.12.2011 | 84,96 EUR s DPH |
DFB0002/12 | Mgr.Eva Ďurikovičová | 2.1.2012 | 742,68 EUR s DPH |
DFB0003/12 | Jumas Trade s.r.o. | 2.1.2012 | 986,29 EUR s DPH |