Faktúra DFB0121/26

Faktúra doručená: 1.4.2026
Číslo objednávky: 19/26

Dodávateľ
SEKO Trenčín, s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - LIPA
Kostolná-Záriečie 10
91304 Kostolná - Záriečie
IČO: 00227404

ceny sú vrátane DPH
všeobecný materiál
Názov položky
všeobecný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,34 EUR